工作职责:
1、根据年度审计工作规划,分解目标并组织实施:实施对集团各经济实体的财务预算与执行情况进行审计;实施对投资项目经济活动进行审计评价和各类基建工程造价的审计监督;实施根据国家法律、法规及集团财务制度和会计制度,对各单位会计核算、财务收支和账务处理的真实性及内控制度的有效性进行审计与评价;实施对制度执行、差错和揭示舞弊方面审计监督;实施对造成重大经济损失行为以及重大经济活动进行专案审计;负责对各经济实体主要责任人进行离任财务审计。
2、协助起草制定各项审计工作制度及预算:完善集团内部审计监督体系和运行机制,以及审计工作标准、审计办法和审计程序;根据集团审计费用预算,按计划控制审计业务费用。
3、协助主管进行审计业务培训与档案管理工作:参与实施对审计人员的培训与业务交流;指导审计业务的档案管理。
4、负责其他审计相关职责:负责对内部审计过程发现的问题提出整改或处理建议,出具审计报告,并进行有效跟踪;撰写审计工作总结、管理建议书,并跟踪落实;
5、完成总审计师、总监等相关领导交办的其它事项。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、财务、金融等相关专业;
2、25-35周岁,本科至少4年工作经验、硕士至少3年工作经验;
3、具备中级审计或会计相关职称,通过CIA、CPA考试优先;
4、熟悉审计相关工作常用的办公软件;
5、具有较强的执行能力、组织协调沟通能力。
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